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重組項目存虛假記載 東海證券遭“沒一罰三”被罰6000萬元
因在十年前擔任重大資產重組獨立財務顧問的項目中,出具的相關文件存在重大遺漏、虛假記載,東海證券處罰措施日前落地。公告顯示,東海證券被要求責令改正,同時對業(yè)務收入“沒一罰三”,合計被罰沒6000萬元。三名相關責任人合計被罰26萬元。
根據中國證監(jiān)會日前披露的《行政處罰決定書》,東海證券在擔任金洲慈航2015年重大資產重組獨立財務顧問的項目中,出具的相關文件存在重大遺漏、虛假記載,在獨立財務顧問業(yè)務中未勤勉盡責,包括:未為尚未完結的持續(xù)督導工作重新指定財務顧問主辦人;未審慎核查其他中介機構出具的專項報告;未保持職業(yè)懷疑,未對標的公司業(yè)績承諾實現情況進行充分核查和驗證。
回溯該項目,在擔任獨立財務顧問方面,東海證券與金洲慈航簽訂獨立財務顧問協議,擔任金洲慈航發(fā)行股份及支付現金購買豐匯租賃90%股權并募集配套資金項目的獨立財務顧問,獨立財務顧問費用1500萬元。重大資產重組實施完畢后東海證券履行持續(xù)督導職責。馬媛媛為上述重大資產重組項目負責人,周增光、陳翔為項目簽字財務顧問主辦人。
在出具相關文件方面,據證監(jiān)會另案查明,豐匯租賃未按規(guī)定披露關聯交易,豐匯租賃存在虛增營業(yè)收入及利潤總額的行為。而東海證券出具的文件未說明報告期內豐匯租賃關聯方和關聯交易,存在重大遺漏;同時,東海證券出具的文件中的財務數據包括了前述虛增的利潤,存在虛假記載。
此外,證監(jiān)會指出,東海證券在重大資產重組項目盡職調查過程中存在未勤勉盡責情形,未對豐匯租賃提供的材料進行獨立判斷,并進行充分、審慎地核查驗證,未能對報告期內豐匯租賃的關聯交易情況進行充分核查、驗證。東海證券未為尚未完結的持續(xù)督導工作重新指定財務顧問主辦人,未審慎核查其他中介機構出具的專項報告,未保持職業(yè)懷疑,未對豐匯租賃2017年業(yè)績承諾實現情況進行充分核查和驗證。
證監(jiān)會認為,東海證券上述行為違反了2005年修訂的《中華人民共和國證券法》的相關條款,決定對東海證券責令改正,沒收業(yè)務收入1500萬元,并處以4500萬元的罰款。同時,對相關責任人馬媛媛給予警告,并處以10萬元罰款;對周增光、陳翔給予警告,并分別處以8萬元罰款。
此次處罰已對東海證券產生影響。東海證券2025半年報顯示,公司上半年營業(yè)外支出為5593.93萬元,增長14780.41%,主要原因是行政罰款增加。
而在收到《行政處罰決定書》后,東海證券也宣布了相關整改舉措。根據東海證券公告,公司誠懇接受行政處罰決定書所認定的內容與處罰,并深刻反思,認真落實整改,全面加強管理,進一步提高思想認識,積極落實監(jiān)管要求,嚴格遵守各項法律法規(guī),不斷完善內部控制的規(guī)范性和有效性,切實維護公司及廣大投資者利益,促進公司持續(xù)健康發(fā)展。
(文章來源:經濟參考報)
(原標題:重組項目存虛假記載 東海證券遭“沒一罰三”被罰6000萬元)
(責任編輯:73)
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